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2019年信陽市工業和信息化局部門預算公開說明

2019-06-06 來源:信陽市工業和信息化局 瀏覽:1879

2019年信陽市工業和信息化局部門預算
公開說明
 
目   錄
 
  一 、信陽市工業和信息化局基本情況
 
 ?。ㄒ唬┬抨柺泄I和信息化局主要職責
 
 ?。ǘ┬抨柺泄I和信息化局機構設置
 
  二、2019年度部門預算情況說明
 
  三、名詞解釋(注:根據本單位預算說明結合實際工作,作出專業名詞的說明解釋。)
 
  附件:2019年信陽市工業和信息化局部門預算公開表
 
  1、部門收支總體情況表
 
  2、部門收入總體情況表
 
  3、部門支出總體情況表
 
  4、財政撥款收支總體情況表
 
  5、一般公共預算支出情況表
 
  6、一般公共預算基本支出情況表
 
  7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
 
  8、政府性基金預算支出情況表
 
  (注意:上述表格中,沒有數據的仍需公開,合計數填零;上述八張表部門預算批復時均已下達各單位)
 
   一、信陽市工業和信息化局基本情況
 
 ?。ㄒ唬┬抨柺泄I和信息化局主要職責
 
  提出全市新型工業化發展戰略和政策,擬訂并組織實施全市工業和信息化的發展規劃。擬訂并組織實施全市工業行業規劃、計劃和產業政策,監測分析全市工業運行態勢,統計并發布相關信息,負責指導工業企業改制工作,積極推進工業技術改造和產業結構調整,提出全市工業、信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)以及國家、省對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排的意見,統籌推進全市信息化工作。承擔相關信息安全管理的責任,指導和推動中小企業、非公有制經濟的區域性合作、專業化協作、對外合作、招商引資工作。
 
 ?。ǘ┬抨柺泄I和信息化局機構設置
 
  信陽市工業和信息化局機關內設辦公室、規劃與產業政策科、運行監測協調科、中小企業服務科、政策法規與安全生產科、節能與原材料工業科、科技與裝備工業科、消費品工業科、網絡信息科,共9個職能科室,下設信陽市信息化推進服務中心1個全供事業單位。
 
  二、2019年度部門預算說明
 
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  信陽市工業和信息化局2019年收入總計826.6768萬元,支出總計826.6768萬元,與2018年相比,收、支總計各減少62.722萬元,減少7.05%。主要原因:2019年部門預算項目支出減少。
 
 ?。ǘ┦杖腩A算總體情況說明
 
  信陽市工業和信息化局2019年收入預算826.6768萬元,其中:一般公共預算收入826.6768萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元,部門結轉資金0萬元。
 
 ?。ㄈ┲С鲱A算總體情況說明
 
  信陽市工業和信息化局2019年支出預算826.6768萬元,其中:基本支出479.1068萬元,占57.96 %;項目支出347.57萬元,占42.04%。
 
 ?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鲱A算總體情況說明
 
  信陽市工業和信息化局2019年財政撥款收支預算826.6768萬元。與 2018 年相比,財政撥款收支預算減少62.722萬元,減少7.05%,減少的主要原因為:2019年部門預算項目支出減少。
 
 ?。ㄎ澹┮话愎差A算支出預算情況說明
 
  信陽市工業和信息化局2019年一般公共預算支出年初預算為826.6768萬元。主要用于以下方面:人員工資及商品服務支出455.6161萬元,占年初預算55.11%;教育及培訓支出0萬元,占年初預算0 %;運轉類項目支出315萬元,占年初預算38.10%;專項資金項目支出32.57萬元,占年初預算3.94%;住房保障類支出23.4907萬元,占年初預算2.84%。
 
 ?。┮话愎差A算基本支出預算情況說明
 
  信陽市工業和信息化局2019年一般公共預算基本支出826.6768萬元,其中:人員經費397.4521萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費81.6547萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
 
 ?。ㄆ撸┱曰痤A算支出決算情況說明
 
  信陽市工業和信息化局2019年無政府性基金預算支出。
 
 ?。ò耍?ldquo;三公”經費支出預算情況說明
 
  信陽市工業和信息化局2019年“三公”經費預算為21萬元。2019年“三公”經費支出預算數比 2018年減少2萬元。
 
  具體支出情況如下:
 
  1、因公出國(境)費0萬元。
 
  2、公務用車購置及運行費5萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數與2018年持平。
 
  3、公務接待費16萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2018 年減少2萬元。減少的主要原因是2019年我局將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。
 
 ?。ň牛┢渌匾马椀那闆r說明
 
  1、機關運行經費支出情況
 
  信陽市工業和信息化局2019年機關運行經費支出預算37.1547萬元,包括保障機構正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。
 
  2、政府采購支出情況
 
  信陽市工業和信息化局2019年沒有政府采購預算支出。
 
  3、關于預算績效管理工作開展情況說明
 
  信陽市工業和信息化局2019年沒有開展項目預算績效評價。
 
  4、國有資產占用情況
 
  2018年期末,我局共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。
 
  三、名詞解釋
 
  1、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
 
  2、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
 
  3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
 
  4、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
 
  5、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  6、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
      2019年信陽市工業和信息化局部門預算公開表(2).xlsx
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